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遵义市人民防空办公室2015年部门决算 及“三公”经费决算信息公开

2016年07月22日 来源 :遵义市人防办财务科

一、部门主要职能 

  (一)贯彻执行国家人民防空、国防交通、战备支前工作的方针、政策和法律法规;拟定本市人民防空和国防交通、战备支前工作实施细则,并对执行情况进行督促检查。 

  (二)负责牵头拟定全市空袭预案及各项保障方案;会同有关部门组织疏散基地建设;编制全市人民防空建设的中、长期规划和年度计划。 

  (三)负责人防工程和指挥通信、警报系统的建设;负责人民防空建设与城市建设相结合及民用建筑修建防空地下室的审批、监督和管理;检查基本建设与城市开发利用地下空间的执行情况;组织人防工程平战结合的开发利用、督查平战转换手段的落实情况;协调指导、监督检查全市重要经济目标战时防护工作的落实。 

  (四)负责战时发放防空袭警报和组织实施灯火管制,组织人民群众进行防空疏散和隐蔽,配合要地防空和城市防卫作战;组织有关部门做好物资储备和其他保障工作;组织消除空袭后果。 

  (五)组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能;组织人民防空演练和指导人防防空专业队伍训练;组织人防专业队伍完成上级赋予的有关抢险救灾任务。 

  (六)负责组织人民防空、国防交通的科技成果的推广应用;实施人民防空行业标准化工作和国防交通正规化建设。 

  (七)规划全市国防交通路网布局,协同交通、通信等部门贯彻国防要求,组织开展建设项目的前期工作。 

  (八)拟定全市国防交通保障计划,组建、训练国防交通保障队伍,负责国防运力动员、运力征用、国防交通物资储备和调运;战时组织有关部门及专业保障队伍负责支前工作。平时参与交通保障、抢险救灾工作。 

  (九)协同有关部门抓好本市区域内战备林(材)的管护工作。 

  (十)组织协调本市范围内运载火箭残骸坠落区域的宣传教育、安全防护和回收工作。 

  (十一)管理人民防空、交通战备经费和资产,编制全市人民防空、交通战备经费预算并对经费使用情况实施监督检查。 

  (十二)承办市委、市政府、军分区和市国防动员委员会及省人防办交办的其他事项。 

  二、部门概况 

  (一)部门决算单位构成 

序号 

单位名称  

单位类型  

1 

遵义市人民防空办公室  

行政单位  

2 

遵义市人防指挥信息保障中心  

全额补助事业单位  

3 

遵义市人防工程质量监督站  

全额补助事业单位  

4 

遵义市人防工程开发所  

自收自支事业单位  

  (二)部门人员构成 

编制数  

在编实有人数  

离退休人员  

合计  

行政编制  

事业编制  

106  

46  

21 

26  

55 

  三、部门决算公开表 

  1.收入支出决算总表(公开01表) 

  2.收入决算表(公开02表) 

  3.支出决算表(公开03表) 

  4.一般公共预算财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

  8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08) 

  9.政府采购表(公开09) 

  10.资产情况表(公开10表) 

  11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  四、2015年决算情况说明 

               根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》和贵州省人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(黔人防通字[2013]31号)要求,“人防是国防的组成部分,人防经费属于国防经费范畴,是国家秘密,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定,人防经费预决算信息不属于公开项”。鉴于上述规定,我办特向市政府请示不宜公开人防经费预决算信息,只向社会公开“三公经费”预决算信息。经市政府批复同意,不将人防部门经费预决算信息列入本地区政府信息公开范围,以保证国家秘密安全。 

  五、2015年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  2015年度“三公经费”财政拨款支出决算332605.48元,其中:因公出国()费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算63690元,占19.15%;公务用车购置费0元,占0%,公务用车运行费支出决算268915.48元,占80.85%。具体情况说明如下: 

  1)因公出国()费。2015年度经有关部门批准,因公出国()团组0次,出国()0人,出国()费支出决算0元。比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0% 

  2)公务接待费。2015年度公务接待费支出决算63690元,接待批次为79批,接待人489人,主要的接待有:昆明市人防办机动指挥通信系统跨区域应急救援通信保障拉动演练来访人员、湖南怀化市人防办跨省区域拉练和演练来访人员、内江人防办开展跨地区拉练活动来访人员、广西河池人防办开展革命传统教育活动来访人员。比上年增加16908元,同比增长36.14%,其原因是外省人防办公务来访批次和人员增加。 

  3)公务用车购置及运行费。2015年,公务用车保用量2辆,人防应急指挥用车2辆,公务用车购置0辆,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算268915.48元。  

  公务用车购置费0元。按照汽车配备标准和编制要求,我单位 2015年新购置汽车0 辆,购置费0元,平均购置费用0       /辆。比上年增加(或减少)0元,同比增长(或降低)0% 

  公务用车运行费268915.48元。主要用于办公室各科日常公务活动、应急指挥及训演练活动,2辆公务用车和2辆应急指挥车进行保障。日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中,燃料费91600元、维修费28362元、路桥费11769元、保险费26106.48元、车辆租赁费66900元,驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资44178元。扣除人员经费开支,实际全年公务用车运行费为224737.48元,平均每辆56184.37/年。2015年公务用车支出预算为280000元,完成预算的96.04%。比上年增加59439.87元,同比增长28.38%,其原因是因工作需要,增加了车辆租赁费。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      公开08
部门:遵义市人民防空办公室 2015年度 单位:元、人
  行次 2014年决算数 2015年决算数
一、三公经费支出 1 256,257.61 332,605.48
(一)支出合计 2 256,257.61 332,605.48
  1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 209,475.61 268,915.48
    1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
    2)公务用车运行维护费 6 209,475.61 268,915.48
  3.公务接待费 7 46,782.00 63,690.00
    1)国内接待费 8 46,782.00 63,690.00
    2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
(二)相关统计数 10    
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0 0
  4.公务用车保有量(辆) 14 2 2
  5.国内公务接待批次(个) 15 53 79
  6.国内公务接待人次(人) 16 354 489
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17   0 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0 0
  
  附件2:政府批复笺.jpg