遵义市国防动员办公室2025年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
一、遵义市国防动员办公室概况
(一)部门主要职能
(二)预算部门构成
(三)部门人员构成
二、遵义市国防动员办公室2025年部门预算公开报表
(一)部门预算收支安排情况信息公开特别说明
(二)财政拨款“三公”经费预算支出明细表
三、遵义市国防动员办公室2025年预算情况说明(一般公共预算“三公”经费支出情况)
四、其他重要事项说明(部分专有名词解释)
一、遵义市国防动员办公室概况
(一)部门主要职能
该内容涉密,故不予公开。
(二)预算部门构成
遵义市国防动员办公室部门预算单位包括:行政单位1个:遵义市国防动员办公室本级。财政全额补助事业单位2个:遵义市人防指挥信息保障中心、遵义市人防工程管理服务中心。均由遵义市国防动员办公室本级统一核算。
(三)部门人员构成
遵义市国防动员办公室编制人数47人,其中:行政编制20人、事业编制27人。2024年末实有人数100人,其中:在职人员45人,离退休人员55人。
二、遵义市国防动员办公室2025年部门预算公开报表
(一)部门预算收支安排情况信息公开特别说明
根据国家人民防空办公室《关于不公开人防经费预决算信息的通知》(国人防[2012]538号)及其他相关文件要求:“人防是国防的组成部分,人防经费属于国防经费范畴,是国家秘密,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》及有关规定,人防经费预决算信息不属于公开项”。鉴于上述规定,我办特向市政府请示,只向社会公开“三公经费”预决算信息。经市政府批复同意,不将人防部门经费预决算信息列入本地区政府信息公开范围,只向社会公开“三公”经费预决算信息,以保证国家秘密安全。?
(二)财政拨款“三公”经费预算支出明细表
详见附件。
三、遵义市国防动员办公室2025年预算情况说明(一般公共预算“三公”经费支出情况)
遵义市国防动员办公室2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为7.58万元,较2024年预算数减少1.37万元、下降15.31%。主要原因是:2025年度预计公务接待工作减少,公务接待费使用减少。其中:公务接待费0.38万元,比上年减少1.12万元,下降74.67%;因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务车购置及运行维护费7.2万元,比上年减少0.25万元,下降3.36%。
四、其他重要事项说明
(部分专有名词解释)
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:遵义市国防动员办公室2025年部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表
遵义市国防动员办公室2025年部门财政拨款“三公”经费预算支出明细表 | ||||||||||||||||||||||||
制表单位:遵义市国防动员办公室 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 财政拨款 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务车购置及运行维护费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务车购置及运行维护费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务车购置及运行维护费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务车购置及运行维护费 | |||||||||
小计 | 公务车运行维护费 | 公务车购置费 | 小计 | 公务车运行维护费 | 公务车购置费 | 小计 | 公务车运行维护费 | 公务车购置费 | 小计 | 公务车运行维护费 | 公务车购置费 | |||||||||||||
栏 次 | 1=2+3+4 | 2=8+14+20 | 3=9+15+21 | 4=5+6 | 5=11+17+23 | 6=12+18+24 | 7=8+9+10 | 8 | 9 | 10=11+12 | 11 | 12 | 13=14+15+16 | 14 | 15 | 16=17+18 | 17 | 18 | 19=20+21+22 | 20 | 21 | 22=23+24 | 23 | 24 |
合计 | 7.58 | 0 | 0.38 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.58 | 0 | 0.38 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115001遵义市国防动员办公室 | 7.58 | 0.38 | 7.2 | 7.2 | 7.58 | 0.38 | 7.2 | 7.2 | ||||||||||||||||
因公出国(境)经费,实行统一管理,由市财政统一编制,根据市政府批准出国(境)派遣任务,据实安排到单位。 |
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